本周IPO项目十分惨烈,新上会企业13家,仅仅9家通过审核,有多达4家未通过审核,其中9月13号也是自2015年IPO项目重启以来否决IPO最多的一天,具体情况如下表所示。
企业名称 | 发审情况 | 上市板 |
浙江晨丰科技股份有限公司 | 通过 | 主板 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 通过 | 主板 |
泰瑞机器股份有限公司 | 通过 | 主板 |
南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 通过 | 主板 |
贵州燃气集团股份有限公司 | 通过 | 主板 |
杭州万隆光电设备股份有限公司 | 通过 | 创业板 |
广州广哈通信股份有限公司 | 通过 | 创业板 |
浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 通过 | 创业板 |
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 通过 | 创业板 |
珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 未通过 | 创业板 |
智业软件股份有限公司 | 未通过 | 创业板 |
世纪恒通科技股份有限公司 | 未通过 | 创业板 |
湖南广信科技股份有限公司 | 未通过 | 创业板 |
未过会企业分析
1. 珠海市赛纬电子材料股份有限公司
公司主营业务为锂离子电池电解液、一次锂电池电解液和锂离子电池铝塑复合膜的研发、生产和销售。并且公司自成立之日起即专注于锂离子电池电解液的研发、生产和销售,同时公司依托在锂离子电池材料领域积累的多年行业经验,将业务逐步拓展至一次锂电池电解液和锂离子电池铝塑复合膜等领域。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司毛利率分别为 45.27%、37.51%、29.17%和26.92%。
募集资金用途:
单位:万元
序号 | 项目 | 拟投入募集资金 |
1 | 锂离子电池电解液一期项目 | 18,088.85 |
2 | 研发中心建设项目 | 2,263.13 |
3 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 |
合计 | 25,351.98 |
报告期合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
流动资产 | 25,512.71 | 25,467.44 | 14,284.19 | 11,364.74 |
非流动资产 | 9,821.13 | 9,787.01 | 8,717.67 | 5,938.07 |
资产总计 | 35,333.84 | 35,254.45 | 23,001.86 | 17,302.81 |
流动负债 | 9,578.42 | 12,351.80 | 6,174.67 | 2,531.16 |
非流动负债 | 1,916.06 | 1,918.71 | 1,273.19 | 1,228.87 |
负债合计 | 11,494.48 | 14,270.50 | 7,447.86 | 3,760.03 |
股东权益合计 | 23,839.36 | 20,983.94 | 15,554.00 | 13,542.78 |
报告期合并利润表:
单位:万元
项目 | 2017.1-6 | 2016 | 2015 | 2014 |
营业收入 | 17,946.95 | 38,483.01 | 11,505.17 | 8,618.50 |
营业利润 | 3,241.36 | 6,049.83 | 2,406.67 | 2,573.09 |
利润总额 | 3,244.17 | 6,091.68 | 2,400.18 | 2,570.91 |
净利润 | 2,784.11 | 5,092.69 | 1,939.71 | 2,216.46 |
归属于母公司所有者的净利润 | 2,784.11 | 5,092.69 | 1,939.71 | 2,216.46 |
未过会主要原因:
1. 公司的生产经营对第一大客户(同时也是第一大供应商)存在重大依赖;
2. 公司向第一大客户(同时也是第一大供应商)的采购价格远高于市场价格;
3. 质疑公司与收入确认相关的内控制度及披露政策的充分性与准确性。
2. 智业软件股份有限公司
自设立以来,公司一直专注于医疗卫生信息化行业,主要从事医疗卫生信息化软件产品的研究开发、建设实施与后续维护,以及与医疗卫生信息化项目配套的硬件集成业务,包括硬件设施的架构设计、安装调试与运行维护等。经过多年的研发,公司已经成为国内领先的智慧医疗整体解决方案提供商,拥有较为完善的医疗卫生信息化软件产品及服务体系,主要包括智慧医院与智慧卫生城市两大系列。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司毛利率分别为54.14%、45.61%、59.06%和59.12%。
募集资金用途:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 |
1 | 智慧医院信息平台技术改造项目 | 8,823.73 |
2 | 智慧卫生城市信息平台技术改造项目 | 8,211.29 |
3 | 研发中心建设项目 | 8,121.10 |
4 | 区域中心建设项目 | 5,251.36 |
合计 | 30,407.48 |
报告期合并资产负债表:
单位:万元
项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
资产总额 | 44,777.27 | 49,738.40 | 42,169.83 | 25,648.78 |
负债总额 | 12,138.92 | 16,442.37 | 14,012.81 | 12,256.38 |
所有者权益 | 32,638.36 | 33,296.03 | 28,157.01 | 13,392.40 |
归属于母公司股东权益 | 31,175.97 | 31,867.53 | 27,207.67 | 13,280.68 |
报告期合并利润表:
单位:万元
项目 | 2017.1-6 | 2016 | 2015 | 2014 |
营业收入 | 13,766.57 | 34,347.00 | 24,793.87 | 22,613.90 |
营业利润 | 586.85 | 3,975.60 | 793.67 | 3,599.49 |
利润总额 | 582.04 | 6,360.80 | 3,297.60 | 4,176.46 |
净利润 | 318.78 | 5,495.06 | 2,615.11 | 3,447.63 |
归属于母公司所有者的净利润 | 325.44 | 5,067.54 | 2,511.88 | 3,499.52 |
未过会主要原因:
1. 近三年扣除税收返还和政府补助后的净利润过低,甚至2015年为负数;
2. 质疑员工股权激励未按照入股价格确认股份支付费用;
3. 质疑将来继续商誉减值的风险。
3. 世纪恒通科技股份有限公司
公司是移动信息服务提供商,从事移动增值业务,属于电信增值业务范畴。 公司主要客户为国内三大电信运营商,最终服务用户为移动手机用户,报告期内 公司直接来自三大电信运营商收入合计占主营业务收入比例在 96%以上,是公司 收入的主要来源。公司在发展以短信、彩信、音乐彩铃为主要形式为用户提供手 机报、音乐等移动增值业务的基础上,积极跟随电信增值业务行业发展新趋势, 针对专用新型消费市场,快速发展了电子优惠券、积分兑换及车友助理等新型电 信增值业务。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司毛利率分别为51.16%、40.10%、28.56%和29.79%。
募集资金用途:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 募集资金使用额 |
1 | 车友助理建设项目 | 10,053.00 |
2 | 电子优惠券业务运营项目 | 7,083.00 |
3 | 研发中心建设项目 | 3,017.00 |
合计 | 20,153.00 |
报告期合并资产负债表:
单位:万元
项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
资产总计 | 45,569.76 | 44,089.99 | 32,039.49 | 22,125.63 |
负债总计 | 24,827.50 | 25,882.61 | 16,963.33 | 8,118.09 |
所有者权益合计 | 20,742.26 | 18,207.37 | 15,076.16 | 14,007.54 |
归属于母公司股东权益 | 20,742.26 | 18,207.37 | 15,076.16 | 13,945.85 |
报告期合并利润表:
单位:万元
项目 | 2017.1-6 | 2016 | 2015 | 2014 |
营业收入 | 25897.38 | 52396.85 | 25237.99 | 20528.43 |
营业利润 | 2639.10 | 4103.20 | 2010.93 | 2675.24 |
利润总额 | 2970.47 | 4194.28 | 2358.08 | 2907.94 |
净利润 | 2534.89 | 3527.21 | 2019.60 | 2576.73 |
归属于母公司股东的净利润 | 2534.89 | 3527.21 | 2054.31 | 1983.72 |
未过会主要原因:
1. 质疑公司主营业务近两年是否发生重大变化;
2. 公司净利润近几年较低;
3. 质疑人工成本占比较高的该公司社保缴纳不规范以及外包动机。
4.湖南广信科技股份有限公司
公司是国内的纸质绝缘材料专业供应商,主要从事绝缘纸板和绝缘成型件 产品研发、生产和销售。公司纸质绝缘材料产品种类齐全,覆盖中低压、高 压、超高压和特高压交流电压等级,广泛用于输变电设备、电机、电线电缆、 电气化铁路及轨道交通牵引变压系统等领域。
2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月,公司毛利率分别为25.99%、26.26%、26.50%和25.55%。
募集资金用途:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 募集资金使用额 |
1 | 高压绝缘材料生产基地项目 | 9,047.88 |
2 | 研发中心建设项目 | 3,422.04 |
3 | 补充营运资金 | 3,000.00 |
合计 | 15,469.92 |
报告期合并资产负债表:
单位:万元
项目 | 2017.3.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
资产总计 | 27,700.08 | 27,104.87 | 26,192.84 | 23,674.61 |
负债总计 | 9,710.09 | 9,520.15 | 10,282.21 | 10,248.08 |
所有者权益总计 | 17,989.99 | 17,584.72 | 15,910.63 | 13,426.53 |
归属于母公司股东权益 | 17,989.99 | 17,584.72 | 15,910.63 | 13,426.53 |
报告期合并利润表:
单位:万元
项目 | 2017.1-3 | 2016 | 2015 | 2014 |
营业收入 | 6,176.99 | 23,261.42 | 21,429.26 | 20,494.10 |
营业利润 | 496.20 | 2,718.33 | 2,198.18 | 1,747.91 |
利润总额 | 512.62 | 2,819.32 | 2,641.76 | 2,000.58 |
净利润 | 405.26 | 2,267.81 | 2,179.54 | 1,683.22 |
归属于母公司所有者净利润 | 405.26 | 2,267.81 | 2,179.54 | 1,721.26 |
未过会主要原因:
1. 公司净利润较低,业务增长缓慢;
2. 质疑公司的资产独立性。